Órdenes de compra / 05

Generá documentación formal sin duplicar datos

Convertí la orden aprobada en un documento consistente y compartible. Los datos operativos y el PDF nacen del mismo registro para evitar diferencias.

7 minutos
PO NumberVendorEstadoMonto TotalFacturadoFecha EntregaPO-2025-001Structural steel supplyMetalúrgica SAAprobada₲ 48.200.000₲ 12.050.00025% facturado15 Mar 2025PO-2025-002Electrical conduits & wireElectroSur PYPendiente₲ 18.750.000₲ 00% facturado22 Mar 2025PO-2025-003Concrete H-30 supplyConcreMax SABorrador₲ 31.400.000₲ 00% facturadoPO-2025-004Plumbing fixtures packageHidro ConstructoraAprobada₲ 9.600.000₲ 9.600.000100% facturado08 Feb 2025PO-2025-005Timber framing & formworkMaderera Norte PYRechazada₲ 7.200.000₲ 00% facturado
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En esta explicación

Qué vas a aprender

01

Cómo funciona generá documentación formal sin duplicar datos dentro de Perfour.

02

Qué información necesitás y cómo queda conectada con Órdenes de compra.

03

Cómo mantener trazabilidad y encontrar el registro más adelante.

Paso a paso

Cómo completar documento de orden

  1. 01

    Entendé el objetivo

    Una orden de compra formaliza qué se compra, a quién, por cuánto y bajo qué condiciones. En Perfour conserva el vínculo entre proveedor, partidas presupuestarias, entregas y movimientos financieros. En esta guía nos concentramos en generá documentación formal sin duplicar datos.

  2. 02

    Prepará documento de orden

    Seleccioná proveedor y partidas, completá descripción, cantidades, precios, condiciones y fecha de entrega. Revisá el monto total y adjuntá el respaldo comercial necesario.

  3. 03

    Completá el flujo en Perfour

    Prepará la orden en borrador, enviala, aprobala o rechazala y seguí su ejecución hasta completarla o cancelarla. Los estados separan una solicitud todavía editable de un compromiso autorizado. El PDF evita volver a copiar los datos a una plantilla separada.

  4. 04

    Revisá relaciones y trazabilidad

    La orden se relaciona con presupuesto, proveedor, gastos, comprobantes de pago, recepciones e inventario. Estas relaciones permiten conciliar lo pedido, recibido, facturado y pagado. Antes de aprobar, confirmá saldo presupuestario, proveedor, impuestos, cantidades, fecha y condiciones. El documento exportado debe nacer del mismo registro aprobado.

FAQ

Preguntas frecuentes

¿Qué es documento de orden y para qué sirve?+

Una orden de compra formaliza qué se compra, a quién, por cuánto y bajo qué condiciones. En Perfour conserva el vínculo entre proveedor, partidas presupuestarias, entregas y movimientos financieros.

¿Qué información necesito para generá documentación formal sin duplicar datos?+

Seleccioná proveedor y partidas, completá descripción, cantidades, precios, condiciones y fecha de entrega. Revisá el monto total y adjuntá el respaldo comercial necesario.

¿Cómo se completa este proceso en Perfour?+

Prepará la orden en borrador, enviala, aprobala o rechazala y seguí su ejecución hasta completarla o cancelarla. Los estados separan una solicitud todavía editable de un compromiso autorizado. El PDF evita volver a copiar los datos a una plantilla separada.

¿Con qué otros módulos queda relacionado?+

La orden se relaciona con presupuesto, proveedor, gastos, comprobantes de pago, recepciones e inventario. Estas relaciones permiten conciliar lo pedido, recibido, facturado y pagado.

¿Qué debería revisar antes de darlo por terminado?+

Antes de aprobar, confirmá saldo presupuestario, proveedor, impuestos, cantidades, fecha y condiciones. El documento exportado debe nacer del mismo registro aprobado.